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九游官網入口:紅河州投資促進局2025年部門預算公開

作者:小編 日期:2025-04-23 12:23:52 點擊次數:

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九游官網入口:紅河州投資促進局2025年部門預算公開

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九游官網入口:紅河州投資促進局2025年部門預算公開(圖1)

  (1)貫徹落實黨的路線方針政策和中央、省委、州委關于開放合作和投資促進的重大決策部署;負責研究擬訂或參與起草全州對外開放及投資促進的地方性政策、規章草案及管理辦法,并組織實施。

  (2)負責指導全州投資促進工作,按照國家、省、州經濟發展規劃及產業、園區發展規劃,研究擬訂全州投資促進發展規劃,細化責任分工并組織實施;擬訂年度全州投資促進工作指導性意見,牽頭組織年度各類投資促進活動。

  (3)負責全州重點產業招大引強相關工作;以規劃為引領,協調、組織、推動州級有關部門、各縣市、重點園區和企業開展產業招商和重大招商引資項目落實。

  (4)負責統籌、協調、組織本州與其他地區在經濟領域的合作交流工作;協調和推進國內區域招商引資工作,指導聯絡外地駐本州辦事機構和其他組織的經濟合作工作,負責國內經濟合作的統計工作。

  (5)負責牽頭開展外商直接投資促進工作,指導本州駐外機構的投資促進工作。

  (6)指導協調蒙自經濟技術開發區、紅河綜合保稅區、河口跨境經濟合作區圍繞園區發展規劃開展精準招商工作,并配合州級相關部門推進重點園區的“園中園”、承接產業示范園區建設。

  (7)負責全州投資促進年度目標任務的分解、督查和考核工作;組織本州外來投資企業對州政府有關部門和窗口服務單位進行測評;牽頭組織開展外來投資項目引薦人獎勵的審核、報審、兌現工作。

  (8)會同各縣市、州級有關部門、蒙自經濟技術開發區、紅河綜合保稅區、河口跨境經濟合作區及重點企業策劃全州重點產業招商引資項目,建立、管理、完善州級重點招商引資項目庫;負責全州投資促進信息、州級重點產業招商項目及投資促進政策的信息發布。

  (9)負責州委開放發展領導小組招商工作組的具體工作,并承擔州重大招商引資項目協調推進辦公室工作;為國(境)內外投資者提供投資環境考察、信息咨詢、政策解答等工作;會同有關部門做好外商投資企業的項目洽談、簽約、實施及協調、管理、服務工作。

  紅河州投資促進局共設置7個內設機構(正科級),包括:辦公室、產業一科、產業二科、區域協作科、外資促進科、督查考評科、信息數據科。設局長1名,副局長4名,正科級領導職數7名,副科級領導職數5名。

  (一)堅持“園中園”理念,不斷提升產業鏈水平。加快探索建強政府引導基金的措施辦法,挖掘產業聚合效應,圍繞河口沿邊產業園、綠色低碳示范產業園兩大園區,聚焦主導產業集群招大引強、延鏈補鏈。河口沿邊產業園方面,圍繞“開展基于資源優勢的原料招商、企業產能導向的要素招商、產品貿易導向的訂單招商”等意見,深化跨境產業鏈合作,加快推進“兩國兩園”模式。通過行業協會、招商中介、在越投資企業等渠道,摸清蘋果、三星、京東方、TCL、比亞迪、海爾等國內外電子制造企業國內供應鏈企業名單,招引目標企業入駐園區,跨境就近供應零部件,保障供應鏈安全;依托存量廠房,盤活閑置資產,重點跟進江蘇省工商聯紡織服裝商會、寧波迪昂等重點企業。同時,兼顧投資和消費兩端,針對物流、貿易、電商、文旅等符合“跨境+”模式的企業進行“點穴式”招商,不斷做好“以貿促投、以貿促產”工作。綠色低碳示范產業園方面。建成魏橋集團193萬噸低碳鋁項目、啟動建設創新集團鋁精深加工項目,加大園區鋁水“不落地”、鋁棒“不出園”的宣傳力度,加快引進輕質高強鋁合金、高性能泡沫鋁構件、汽車輕量化材料、鋁合金板帶箔、3C電子產品外殼等新型鋁材精深加工項目。堅持“大項目頂天立地、小項目鋪天蓋地”的思路,不斷加強與西彭工業園區戰略合作,吸引一批鋁材建材加工企業入駐園區。

  (二)樹牢“全流程”理念,加強招商引資項目全流程閉環管理。完善招商引資數據庫管理,按照招商引資項目推進關鍵節點,推動儲備項目、在談項目、簽約項目、開工項目、投產項目等實現“模塊化”“鏈條式”,實現項目從線索到在談,再到簽約及開工、投產的全流程閉環管理。強化部門、縣市、園區聯動,定期調度招引項目進展情況,及時協調解決項目推進過程中出現的問題,實現對項目全生命周期各個階段進行動態跟進和監管。

  (三)突出“關鍵要素”理念,不斷提高項目質量效益。更加突出畝均稅收指標在招商質效中的比重,充分利用有限的土地資源優勢和存量土地資源盤活政策支持,著力提高畝均稅收水平。提高項目成熟度。堅持“成熟一個、招引一個”,優先保障成熟度高的項目落地實施。更好發揮產業引導基金“四兩撥千斤”的撬動作用,用足用好中央預算內投資資金及地方政府專項債券等政策工具,推動一批重大項目早開工早建成。

  (四)樹立“規范招商”理念,不斷健全招商工作機制。結合《云南省規范招商引資行為促進招商引資高質量發展工作措施》文件精神,盡快制定出臺具體貫徹落實意見,明確紅河州招商引資行為負面清單,健全招商引資項目跟蹤問效、完善招商引資全過程管理、強化項目落地要素保障、優化流轉項目利益共享、規范項目準入退出管理、拓展協同聯動招商等工作機制,確保招商引資制度體系更加完善,決策更加科學高效,競爭更加良性合規,招商水平更加適應全州經濟社會高質量發展需要。

  (五)強化“主體責任”理念,聚焦質效抓項目、抓服務、抓落地。進一步細化州委開放工作領導小組招商引資工作組牽頭抓總、統籌協調、搭建平臺、跟進項目、督查促進的工作責任,夯實縣市、園區招商引資主體責任,壓實主要領導親自抓、分管領導牽頭抓、其他領導協同抓的分級責任體系,落實沿邊產業園片區專班、州級12條產業鏈專班專業謀劃、專業招商具體責任。用好用活全州招商引資項目需求對接信息平臺,實現資源互動、產業聯動、信息共享、項目同抓。發揮第三方委托招商牽線搭橋作用,健全完善招商引資激勵獎勵機制,激活招商推介大使工作熱情,建立“紅河籍”人才庫。進一步修改完善《紅河州2025年度招商引資綜合質效指標考評細則》,結合各縣市、園區實際,嚴格制定考評辦法,客觀公平公正考評,樹立以招商引資看實績、比高下、論英雄的鮮明導向,激發全州各級各部門狠抓招商引資“大干快上”的工作熱情和動力,推動全州招商引資跑出“加速度”,助力全州經濟高質量跨越式發展。

  紅河州投資促進局2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業單位0個。截至2024年12月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制23人,其中:行政編制23人,工勤人員編制0人,事業編制0人。在職實有25人其中: 財政全額保障25人(含工勤人員2人,事業編制1人根據紅人社發【2022】122號文件,紅河奔騰人才計劃,安排調入事業人員1人),財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

  2025年部門財務總收入11,904,440.00元,其中:一般公共預算11,904,440.00元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元。

  與上年部門財務總收入16,812,579.00元對比減少4,908,139.00元,下降29.19%,主要原因是本年度減少項目經費支出(減少招商引資“比學趕超”獎勵專項經費和紅河州市場化招商獎勵專項經費)。

  2025年財政撥款收入11,904,440.00元,其中:本年收入11,904,440.00元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款11,904,440.00元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。

  與上年部門財務總收入16,812,579.00元對比減少4,908,139.00元,下降29.19%,主要原因是本年度減少項目經費支出(減少招商引資“比學趕超”獎勵專項經費和紅河州市場化招商獎勵專項經費)。

  2025年預算總支出11,904,440.00元。財政撥款安排支出11,904,440.00元,其中:基本支出5,904,440.00元,與上年部門財務總收入5,812,579.00元對比增加91,861.00元,增長1.58%;項目支出6,000,000.00元,與上年部門財務總收入11,000,000.00元對比減少5,000,000.00元,下降45.45%;主要原因:基本支出增加是正常晉升、職務職級晉升等增加工資支出;項目支出減少是本年度減少項目經費(減少招商引資“比學趕超”獎勵專項經費和紅河州市場化招商獎勵專項經費)。

  “2011301款行政運行”支出4,244,367.00元;主要用于:在職人員的工資、津貼補貼、獎金、績效工資、辦公費、印刷費差旅費、郵電費、工會活動費、接待費、因公出(境)費用、物業管理費、培訓費、福利費和其他商品和服務支出等。

  “2011350款”事業運行支出124,691.00元;主要用于:在職事業人員的工資、津貼補貼、基礎性績效工資和獎勵性績效工資、辦公費、差旅費、工會活動費、福利費和其他商品和服務支出等。

  “2080501款”行政單位養老支出5,100.00元;主要用于:退休人員公用經費支出。

  “2080505款”機關事業單位基本養老保險繳費支出567,657.00元;主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。

  “2080506款” 機關事業單位職業年金金繳費支出 96,510.00元;主要用于:退休人員由單位實際繳納的職業年金支出。

  “2101101款”行政單位醫療支出240,747.00元;主要用于:在職人員醫療費用于支出。

  “2101102款”事業單位醫療支出8,136.00元;主要用于:在職事業人員醫療費用支出。

  “2101103款”公務員醫療補助支出170,078.00元;主要用于:在職人員公務員醫療費用于支出。

  “2101199款”其他行政事業單位醫療支出21,411.00元;主要用于:在職人員其他行政事業單位醫療費用支出。

  “2210201款”住房公積金支出425,743.00元。主要用于:在職人員住房公積費用支出。

  “2011308款”招商引資支出6,000,000.00元。主要用于:①州投資促進專項經費支出5,000,000.00元;主要用于招商宣傳片制作、客商投資考察、外出招商活動車輛保障、外來客商考察、外出招商活動的商務接待、委托招商服務、招商引資統計培訓、開展招商推介會、經貿交流會和招商中心人員工資及保險費用等支出。②州政府補助紅河滬滇協作園區管理有限責任公司工作經費支出1,000,000.00元。

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,政府采購預算總額453,400.00元,其中:政府采購貨物預算90,400.00元、政府采購服務預算363,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

  紅河州投資促進局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計580,000.00元,較上年900,000.00元減少320,000.00元,下降35.56%,具體變動情況如下:

  紅河州投資促進局2025年因公出國(境)費預算為60,000.00元,較上年100,000.00元減少40,000.00元,下降40.00%,共計安排因公出國(境)團組1個,因公出國(境)1人。

  紅河州投資促進局2025年公務接待費預算為520,000.00元,較上年800,000.00元減少280,000.00元,下降35.00%,國內公務接待批次預計為320次,預計接待4000人次。

  增減變化原因:嚴格貫徹落實中央八項規定,規范公務、商務接待標準,杜絕張浪費,厲行節約。

  紅河州投資促進局2025年公務用購置及運行維持費為0.00元,較2024年預算數對比無增減變動。其中:公務用車購置費0.00元,較2024年預算數對比無增減變動;公務用車運行維持費0.00元,較2024年預算數對比無增減變動。共計購置公務用車0輛,年末公務用保有量為0輛。

  增減變化原因:較2024年預算數對比無增減變動,紅河州投資促進局2025年無公務用車。

  ①引進省外產業招商到位資金≥300億元;②實際利用外資≥1800萬美元;③新簽約投資500萬元以上產業類項目數≥260個;④新開工投資500萬元以上產業類項目數≥200個;⑤引進1億元以上項目數≥40個;⑥全州招商引資工作調研督查≥4次;⑦新包裝項目數≥100個;⑧引進10億元以上項目數≥3個;⑨新引進高新技術企業≥3戶;⑩引進三類500強企業數≥2戶。

  ①9月30日前完成預算執行支出進度≥80%;②11月30日前完成預算執行支出進度≥95%;③年度工作目標任務完成及時率≥100%。

  ①經濟成本指標≤600萬元;②生態環境成本指標=招商引資引進項目符合環保要求。

  ①引進省外產業招商到位資金增長率≥全省平均增長率;②招商引資引進企業增加稅收=增加。

  ①招商引資引進項目帶動地區就業=有效帶動;②促進本地區產業發展、升級作用=有效促進。

  ①招商引資引進企業對就業持續影響=持續影響;②招商引資企業對稅收的持續影響=持續增長;③招商引資企業本地區產業發展、升級的可持續影響=持續促進。

  1.“一般公共服務”支出:主要反映人員經費(工資福利支出)、公用經費和項目支出(商品和服務支出)。

  2.“社會保障和就業”支出:主要反映離退休人員的支出、機關事業單位基本養老保險繳費等支出。

  3.“衛生健康”支出:主要反映行政單位醫療、公務員醫療補助支出、其他行政事業單位醫療支出。

  5.“投資促進專項經費”支出:主要反映招商引資項目開發包裝、外出招商活動、外來客商活動、外來客商洽談、接送客商車輛租用、項目宣傳資料制作、委托招商、重點項目推進、招商中心運轉等支出。

  6.“機關運行經費”支出:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

  7.“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費等支出。

  紅河州投資促進局2025年機關運行經費安排819,344.00元,與上年機關運行經費安排768,487.00元對比增加50,875.00元,主要原因是人員基本工資調增,按照比例計提經費增加。

  截至2024年12月31日,紅河州投資促進局資產總額4,678,770.57元,其中,流動資產4,290,041.16元,固定資產383,792.04元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產4,937.37元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額增加 444,119.53元, 其中固定資產減少53,289.10元;無形資產增加3,793.48元。處置房屋建筑物107平方米,賬面原值400,000.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0.00項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入4,280,000.00元(該資產在州機關事務管理局,由我單位代為管理);資產使用收入0.00元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用的精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月份資產月報數。

  主辦:紅河哈尼族彝族自治州人民政府承辦:紅河哈尼族彝族自治州人民政府辦公室